用友u8反结账什么
用友U8反结账是一种会计处理功能,用于撤销已完成的会计处理,以便重新执行。这有助于提高会计凭证的准确性、完整性和及时发现错误。以下是使用用友U8进行反结账的基本步骤:
1. 打开用友U8软件,进入“总账系统”。
2. 点击“总账——期末——结账”以打开结账窗口。
3. 在结账窗口中,选择要取消结账的月份。
4. 按下组合键 `Ctrl + Shift + F6`。
5. 输入账套操作员的密码,进入下一步。
6. 检查是否成功取消了所选月份的结账。
反结账后,您可以重新记录新的会计凭证,更正反结账凭证中的错误。需要注意的是,在进行反结账操作之前,应确保所有结账的凭证及余额都是正确的,以保证反结账操作的安全性和正确性。反结账后,可以对之前的结账进行修改,但不能删除原有的凭证。
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